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关于出口关税的问题

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发表于 2019-1-7 22:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神求助一下,近期公司要出口一批合金铝棒,根据国家的规定,合金铝棒应该属于未锻轧铝合金7601200090,出口暂定关税为15%,关于出口关税的问题自己整理了一下,但是苦于没有认识的朋友了解这块,所以想来向各位前辈咨询一下。
1、我们是外贸公司,并非生产企业。
2、假设我们采购的铝棒价格为13500元/吨(国内供应商开具增值税发票)。
3、国内运输及港口代理报关的费用大约为200元/吨。
4、我们做的是CIF价格假如说折算以后是14000元/吨的价格。
5、假设海运及保险是150元/吨。
那么根据上面的情况以及该产品的出口关税,
1、我们这这种贸易是不是属于出口视同内销征税?
2、我们应该缴纳的出口关税是(13500+200)/(1+15%)X15%=1760.87元?还是(14000-150)/(1+15%)X15%=1806.52元。
3、我们采购的产品是带有增值税发票的,国内运输及代理都是不含税发票,那么我们的进项税为13500/(1+16%)X16%=1862.07元。那么进项发票所含的进项税是否可以充抵我们出口所需要缴纳的关税?
4、如果可以进行充抵的话那么进项税大于销项税,多出来的税额能否充抵国内贸易应缴纳的增值税???
5、像这种贸易的话我们除了缴纳出口关税、企业所得税以外,还需要缴纳哪些税?还需要按照16%缴纳增值税吗?
        
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发表于 2019-1-8 14:38:00 | 显示全部楼层
关税一般是按照你报关时候申报金额的百分比增收的,运费什么的不用计算在内的吧。另外增值税应该是不可以抵消关税的。
        
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发表于 2019-1-9 14:49:00 | 显示全部楼层
帮忙顶一下
        
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发表于 2019-1-9 14:50:00 | 显示全部楼层
建议楼主把此问题放在“出口交流”版上面,那里人流量多一点
        
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发表于 2019-1-9 15:27:00 | 显示全部楼层
生产型出口企业是出口免抵退,外贸企业是出口退免税~
        
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发表于 2019-1-17 15:20:00 | 显示全部楼层
你的关税的计算方式是错误的,可以用工厂开具的进项发票抵扣一部分的
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