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增值税发票问题

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发表于 2019-3-18 12:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题咨询一下,现在要开增值税发票,报关单已出,报关单是CIF含运费的,现在增值税发票上要加4000多人民币,现在是不是增值税发票和工厂的合同一致就行了,不会影响退税.后加钱的增值税发票和已经出的报关单有影响吗?
        
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发表于 2019-4-17 23:04:00 | 显示全部楼层
报关单的数量需要和增值税发票的数量一致
        
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发表于 2019-5-14 18:42:00 | 显示全部楼层
可以添加,但是要注意换汇成本的问题。  不要查太大。
把工厂的合同改下,数量要和报关单的保持一致,单位也是保持一致。 把单价按照比例提高就行。
        
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发表于 2019-7-8 15:29:00 | 显示全部楼层
如果你们报的CIF,开票退税的只要扣除I和F项的费用,按FOB成本开增值税发票去退税就OK了。
        
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发表于 2019-7-9 10:02:00 | 显示全部楼层
不知道你说的是外贸企业开的增值税普通发票(替代原出口发票),还是供应商开具的进项专用发票;
出口发票是依据出口报关单开出的,CIF价成交时,可以将运费和保费单列开出,但不要随意增加金额;
至于供应商开的进项专用发票,如果费用增加了,在换汇成本允许的范围内,是可以加价开出的,超出了正常的换汇成本范围,就会引起税局对此交易合理性的质疑,做出暂缓退税或不予退税的决定。
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